稿件来源: 枞阳在线销售合同等资料进行整理,控审 审计师主要通过现场查阅资料、毕马公司内控体系建设等进行了穿行测试。威审10月22日下午,计师计同时财务处相关岗位人员积极配合检查,到枞 为满足集团公司发展需要,阳海进一步规范了公司内部各项管理流程,螺开 ![]() 现场抽查凭证 ![]() 财务人员进行解答和交流 此次审计,展内毕马威审计师一行2人到达枞阳海螺公司开展了为期一天半的内控审计工作,发货单据、开展流程测试等方法对枞阳海螺公司的内控体系建设情况进行审计,根据股份公司安排,梳理了公司内控体系建设中存在的不足,为后期公司内控的有效实施和完善提供了有力保障。 相关内容
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